继续教育学院:
根据学校《内部审计工作规定》和年度审计项目计划安排,审计处派出审计组,自2023年8月23日起,对我校2022年度非学历教育项目财务收支情况进行审计。现将有关事项通知如下。
一、审计组织
审计处成立审计组,负责2022年度非学历教育项目财务收支审计工作的实施。人员组成如下:
组长:朱立政
成员:王旭东(主审)王清美陈融慧
二、审计内容
2022年度非学历教育项目财务收支情况。
三、审计方式
就地审计与报送审计相结合,以就地审计为主。
四、送审资料
(一)非学历教育项目合同(协议)、批文及项目实施相关材料(继续教育学院提供);
(二)非学历教育项目2022年度财务收支明细账、会计凭证等相关资料(财务处提供)。
五、工作要求
(一)实施审计时,各相关单位部门应积极配合,真实、完整、准确提供审计所需资料,不得转移、隐匿、篡改、毁弃会计资料,不得拒绝、阻碍、干涉审计工作,不得打击报复审计人员。
(二)审计过程中,审计人员要依法审计、文明审计,客观公正、实事求是,廉洁奉公、保守秘密,恪守职业道德,遵守审计工作纪律和回避制度,自觉接受广大师生员工监督。
特此通知
2023年8月23日
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